子公司年度经营审计工作会议顺利召开
文:子公司培管部 辜月、曾巧
为加强集团对子公司的审计监管,根据《川送集团子公司管理办法(试行)》要求,3月,集团公司聘请外部审计团队对嘉元、正源、兴尚扬三家子公司开展年度经营审计工作。此次审计围绕子公司管理制度建设、业务流程规范、财税合规性等关键领域,通过精准识别潜在风险,提出具有针对性、可操作性的解决方案,并据此制定精准整改措施,全力推动子公司实现高质量、可持续发展。
5月9日,集团子公司培管部在416会议室组织召开子公司审计阶段会议。集团发展中心分管领导张雄、嘉元公司总经理江朝兵、外部审计团队成员、各子公司财务负责人及子公司培管部全员参加会议。
会上,审计负责人黎老师详细汇报了三家子公司审计工作的初步成果,出具了《管理建议书》,披露了子公司在业务与财务管理过程中存在的多项亟待解决的问题。在交流讨论环节,参会人员积极发言,围绕审计发现的问题,就解决办法和整改机制建设展开交流和探讨。
本次审计阶段会议取得重要成果,与会人员就子公司内部管理方面的部分问题达成初步整改共识。后续,子公司培管部将立足集团战略布局,统筹协调各方资源,有序推进子公司整改工作。同时,外部审计公司将结合本次会议讨论结果,进一步完善审计报告内容,按程序提交集团监事会审议。
年度经营审计作为健全集团子公司法人治理结构、规范企业经营管理行为、强化集团监督职能的重要抓手,对于提升子公司管理体系整体效能具有深远意义。未来,集团将持续深化落实《川送集团子公司管理办法》,通过常态化审计监督与精细化管理举措,不断推动子公司管理水平再上新台阶。